送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-06-24 14:08

你当时认证了的话,填写八份,然后单独做进项转出,不影响你的镜像。

提哦你在 追问

2022-06-24 14:31

那我做账的时候进项税额转出月底有余额,月底需要结转吗

郭老师 解答

2022-06-24 14:32

你好,你的进项销项结转吗?

提哦你在 追问

2022-06-24 14:34

我的进项税额结转到了未交增值税,那进项税额转出需要结转吗

提哦你在 追问

2022-06-24 14:37

是福利费,所以我做了进项税额转出,那这个进项税能归到管理费用里面吗

郭老师 解答

2022-06-24 14:39

需要
也是结转到未交增值税里面去

提哦你在 追问

2022-06-24 14:42

可是结转到未交增值税 未交增值税就变小了

郭老师 解答

2022-06-24 14:43

你交税不是根据销项减去进项加上进项转出缴纳的吗?

提哦你在 追问

2022-06-24 15:19

我是直接做到了进项税额转出,进项就是我需要抵扣的金额   销项-进项=我需要缴纳的增值税。那还要再加上进项税额转出的金额 不是缴纳的金额更多了吗

郭老师 解答

2022-06-24 15:24

你好,进项不是让你写八份儿吗?包含这个进项转出的不是吗?

提哦你在 追问

2022-06-24 15:41

那表二不是有个进账税额转出吗,我填了这个金额,然后到总表就减掉了这个金额

郭老师 解答

2022-06-24 15:42

那你交纳的税款不就多了吗?你的未交增值税也应该有变化的,你的未交增值税等于销项减去进项加上进项转出。

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相关问题讨论
您好 您可以在入账的时候跟成本费用一起做 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2019-07-01 11:18:05
是这张发票的增值税专用发票进项税额不符合要求不能抵扣,做账的时候没有录入进项税额,所以这张专票需要抵扣及认证吗
2023-02-28 11:37:23
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2019-08-01 10:43:53
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,进项税额转出是不可以抵扣的,相当于进项的抵减项目
2020-03-23 08:14:32
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