送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-11 15:15

借;其他应收款    贷;应付职工薪酬 
计提的时候是这样

A@竟~A@静 追问

2017-06-11 15:19

计提时  借管理费用   借其他应收          贷应付职工薪酬

邹老师 解答

2017-06-11 15:19

你好,是的

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相关问题讨论
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
你好 你一正一负 本来就没有减少呀 借其他应收款,贷应付职工薪酬后,发工资时借,应付职工薪酬,贷其他应收款
2019-01-10 11:29:49
是的,你说的是对的,可以
2020-03-03 09:25:44
借;其他应收款 贷;应付职工薪酬 计提的时候是这样
2017-06-11 15:15:27
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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