老师好,个税手续费返还还需要缴纳增值税吗 问
你好是的,是需要交的。 答
你好,我开了10万的发票,也交了增值税了,但是这笔款 问
可税局申请退税或留抵后期增值税 答
请问一下老师,建筑行业,有没有应付的表格?能录入付 问
你好,这个老师在学堂没有看到过,但是确实老师也没有把所有的表都翻一遍,你可以在这里搜一下下载看看有没有合适你的。 答
你好老师,年度应纳税所得额是指什么 问
你好,那个就是一年下来应该计税的基数。 一般是根据利润总额来的。 答
老师,我司2月份冲红了免税发票10959.2,然后开具了 问
你好,是的,这样子的话收入负数了。 你这个要填负数,要上门申报。 答

如果有以前年度的收入重复记的话借以前年度损益调整贷应收账款。借利润分配贷以前年度损益调整。是这样做吗?那增值税申报表应该怎么申报呢
答: 您好,同学,您的分录正确,以前年度损益调整不涉及到增值税申报。
请问19年红冲了18年9月份的一部分发票,19年做账时,这部分收入做到了以前年度损益调整的科目里边,因为增值税申报表的本年累计数抵减了红冲18年的那部分发票,所以现在账上和增值税申报表的本年累计收入对不上,请问这种情况有问题吗,需要做调整吗?
答: 你这里调整了之前年度的,你这里不平有差额是正常的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好!我公司去年确认收入1000万,今年3月发现一笔100万的的收入应该是去年12月确认,现更正的12月的增值税申报表,准备在汇算的时候申报所得税,我想问一下,我现在需要调整去年的账吗?还是直接用以前年度损益调整科目冲减未分配利润,并修改年度财务报表?如果不修改去年的账,会不会造成账表不符?
答: 你好!要去修改了。然后 要补税和滞纳金


邹老师 解答
2017-07-11 09:37