收到挂靠方的管理费,怎么写分录呀,还有就是给挂靠方结算时,怎么写分录?
火星上的帆布鞋
于2023-03-06 12:14 发布 792次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-03-06 12:20
收到挂靠方的管理费:应付账款应收减少(借),管理费收入增加(贷);给挂靠方结算时:应付账款应付增加(借),现金减少(贷)。
拓展知识:分录的原则是先借后贷,管理费收入必须在同一期内确认,而给挂靠方结算时,应付账款应付增加,现金减少,可能会有一定的延期现金流收付。
相关问题讨论

借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。
挂靠你们是以弄内部承包的,还是什么形式?
2022-05-24 17:07:52

收到挂靠方的管理费:应付账款应收减少(借),管理费收入增加(贷);给挂靠方结算时:应付账款应付增加(借),现金减少(贷)。
拓展知识:分录的原则是先借后贷,管理费收入必须在同一期内确认,而给挂靠方结算时,应付账款应付增加,现金减少,可能会有一定的延期现金流收付。
2023-03-06 12:20:50

你好,按照实际收到的额金额
2020-07-01 16:15:51

你好,外账上要当成是自己的业务,借:银行存款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税,内账才像你做的挂到其他应付款科目
2016-12-12 15:30:53

你好,这个额计入成本核算的
2019-12-19 11:49:23
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