小微企业免税销售额在增值税申报表上的免税的税额按税率3%计算出来的,但是开的发票却是1%的税率计算出来的税额,税额差异在小规模增值税申报表上怎么处理
无语的蜗牛
于2023-03-21 17:21 发布 488次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
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这个差异应该在小规模增值税申报表的“明细账”里面调整,除了增值税外,对应的销售收入应该也需要做相应调整。
2023-03-21 17:34:57
你好不需要交税的情况下,忽略这个差异就可以了。
2022-04-14 09:07:52
你好!你这个估计是你没有核定过5%的税率,要去税局重新核定税率
2018-01-14 17:53:28
你好 就按照账务处理1%价税分离 。做结转
2020-04-16 08:05:18
你好不需要填写减免表的。
填写0
2021-07-02 14:41:02
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