老师好,24年的销售提成,25年1月份支付,这样是不是影 问
是的,就是那样子的 答
24年有一笔无票支出,已入成本,24年汇算在调增,还需 问
24年有一笔无票支出,已入成本,24年汇算在调增。 答
请问项目管理公司当时暂估是借:主营业务成本-暂估 问
您好,可以的哦,把原来分录做成负数,再按取得的发票入账就好啦 答
你好 请问 以前数据比如23年5月 有一笔需要做视 问
你好,认证之前月份的不行。 答
政府单位食堂一部分是单位补助,一部分是收个人款, 问
你好,你的会计分录是对的,没问题 答

付给别人的劳务费没有发票,填写的所得税汇算清缴在哪里调增
答: 增值税发票是纳税人凭发票进行税款抵扣的凭证,而劳务费不属于增值税,所以不需要发票,在填写所得税汇算清缴表时,需要在“其他应纳税所得项目”中添加劳务费项目,将劳务费明细记录在“备查资料”中,然后在“计算栏”中按照相关法律法规计算出应纳税所得额,最后在“应纳税额栏”中记录应纳税额。
想请问,企业所得税汇算清缴时,以前确认费用的没有发票现在调增在哪里填写
答: 你可以在《增值税纳税申报表》的表内纳税项目“其他费用”栏中填写没有发票的费用。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2019年度支付的劳务费,申报过劳务报酬个税,没有开发票所得税汇算清缴,是否需要纳税调增小规模纳税人,我要调增在哪张表格里面?
答: 这个的话,你为他申报过个税,并且预扣过个税的话,是不用调整的哦

