送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-06-13 08:36

您好!其实没问题啊。22年实际花费的时候入成本没问题

兴奋的冷风 追问

2023-06-13 08:42

那现在怎么做分录把那笔钱冲到专项里,专项来钱我没确收入,挂在了其他应付款里了,现在怎么做分离把这个冲了

宋生老师 解答

2023-06-13 08:44

你好,这个你可以进入到借其他应付款。贷递延收益或者其他收益。

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相关问题讨论
你好,是销售产品的吗?如果是的话,借库存商品,借主营业务成本负数。
2023-08-26 16:46:09
您好!其实没问题啊。22年实际花费的时候入成本没问题
2023-06-13 08:36:57
你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:工程施工,贷:以前年度损益调整—主营业务成本
2024-07-08 13:56:38
你好,是借方应当计入应付职工薪酬科目,错误的计入了主营业务成本,是这个意思吗?
2022-04-12 14:21:41
只有更正申报当年的汇算清缴了
2022-05-12 16:25:45
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