你好,老师,我第二季度申报未开票收入436万,按5%的税 问
你好,你去更正修改吧,你把这个400.18填写到当时的436里面,多交的税款申请退回。然后红冲的时候也红冲400.18 答
*建筑服务*机械台班费 我们建筑公司可以开这样 问
可以那样开的,没问题的 答
老师,付款单位和开票单位不一样,让对方开个委托代 问
现在只有那样处理了,不然就只有退款冲新支付 答
老师 股东垫资的款归还回去,单笔最好不超多少合适 问
你好,这个没有明确的规定,按实际来就行了。单笔的话建议不超过20。 答
老师 您好 我们有个员工生育金没到账 咨询的医 问
您好,带上以下资料去医保窗口办理就可以, 营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证原件及复印件,以证明公司的合法经营身份。 人员信息材料:提供员工的身份证原件及复印件、劳动合同原件及复印件、工资发放明细表等,用于证明员工的参保资格和劳动关系。 银行账户信息:准备公司的银行开户许可证原件及复印件、银行账户信息表等,确保医保部门能准确获取公司账户信息以进行资金拨付。 答
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小规模当月需要计提增值税1000元,分录咋做?次月缴纳?能不能用应交税费-未交增值税这个科目
答: 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款 发生计入贷方,缴纳计入借方,小规模是通过应交税费-应交增值税核算的,没有应交税费-未交增值税,应交税费-未交增值税是一般纳税人使用的科目
请问大家:计提本月的增值税的分录后,到下个月缴纳的时候做分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 还需要做什么分录才能把之前计提的科目应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
答: 您好,把应交税费-应交增值税下面所有明细科目余额全部转入应交税费-未交增值税即可。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师:小规模纳税人计提税款时:借:银行存款贷:主营业务收入应缴税费--应交增值税月底结转:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税这个分录对吗?次月缴纳时怎么做分录
答: 小规模月底结转的分录可不写了 次月缴纳时 借:应缴税费--应交增值税 贷:银行存款
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