11月有一张原材料发票我未进行认证抵扣,计入了应交增值税税费-待认证抵扣税费,12月已经进行认证抵扣,请问怎么做这笔分录进行结转
吉吉
于2018-01-17 11:45 发布 735次浏览
- 送心意
朱老师
职称: ,税务师,初级会计师
2018-01-17 11:45
你好,转出到应交税费***已认证抵扣
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借应交税费~已抵扣,贷应交税费,待认证吗
2018-01-17 11:47:38

借:原材料 应交税费 待抵扣进项税额 贷:应付账款,是的,是这样账务处理的
2021-12-23 11:58:46

您好!你具体是哪里不明白呢
2018-08-17 10:37:11

老师,为什么年底必须认证完?年后不能认证吗?
2019-04-20 10:24:13

因为企业筹建中,所以没有销项,每次认证了都是留底,这样没关系的?
2018-11-27 16:38:16
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吉吉 追问
2018-01-17 11:47
朱老师 解答
2018-01-17 11:56