取得发票前暂估入账,次月收到发票时再红冲,暂估入账时月末库存商品要结转到成本吗?
静好
于2018-01-30 10:47 发布 1327次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-01-30 10:48
结转的
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结转的
2018-01-30 10:48:07

你好,收到发票的时候
2017-01-19 15:44:48

冲销暂估
借:库存(暂估)-20000
贷:应付 -20000
按发票入账 借:库存商品 贷:应付账款
2019-09-27 11:03:05

同学你好,这样做对的。
2021-05-20 23:28:59

你好,根据实际收到的发票做购进处理,之前成本有误差需要做调整,在取得发票的当月月末做调整
2017-11-17 19:30:46
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