送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-01-30 10:48

结转的

静好 追问

2018-01-30 10:51

那我次月收到发票时怎么处理呢

袁老师 解答

2018-01-30 11:11

红冲,重做

静好 追问

2018-01-30 11:15

我结转成本是采用月末一次加权平均法,那我冲这笔暂估的成本应该是多少呢

袁老师 解答

2018-01-30 11:16

冲原来凭证啊

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相关问题讨论
结转的
2018-01-30 10:48:07
你好,收到发票的时候
2017-01-19 15:44:48
冲销暂估 借:库存(暂估)-20000 贷:应付 -20000 按发票入账 借:库存商品 贷:应付账款
2019-09-27 11:03:05
同学你好,这样做对的。
2021-05-20 23:28:59
你好,根据实际收到的发票做购进处理,之前成本有误差需要做调整,在取得发票的当月月末做调整
2017-11-17 19:30:45
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