我司10月31日给供应商开具一张红字申请表,但对方未在10月份开具相应的红字发票,这张发票的进项税额转出需要在10月份做账吗?因为申报10月份的增值税时进项税额申报表上已经有进项税额转出的数据了
Cinderella
于2023-11-15 15:15 发布 204次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2023-11-15 15:16
对的,同学,是所属期10月的
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是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34
你好,是做进项税额负数
2019-03-06 16:10:26
你好 那你这个发票是开给了购买方了 。那么购买方认证后 应该是购买方做进项税转出的。
2021-05-18 11:12:49
您好
销售折让应该销售方开具红字发票 购货方开具红字发票信息表
2019-02-22 13:40:27
您好
您收到红字发票做了应交税费——应交增值税——进项税额 借方红字
这就跟进项税额转出意思差不多 不用再做别的进项税额转出分录了
2019-07-04 08:45:00
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Cinderella 追问
2023-11-15 15:41
venus老师 解答
2023-11-15 15:45