送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-03-29 12:12

可以冲销1月的计提数,按2月的实际发放金额再入费用处理。也可以补提差额处理

追问

2018-03-29 12:31

老师补提差额处理的分录怎么做呢

江老师 解答

2018-03-29 12:33

借:管理费用——工资   3700 
贷:应付职工薪酬 ——工资3700 
假定全部是管理人员

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相关问题讨论
可以冲销1月的计提数,按2月的实际发放金额再入费用处理。也可以补提差额处理
2018-03-29 12:12:41
借;应付职工薪酬 贷;银行存款 2950 然后冲销多计提的50元的工资
2018-02-27 11:11:40
1月末应付职工薪酬贷方有余额。----------1月份不是实际发放了吗?怎么会形成贷方余额呢?
2019-04-12 09:46:42
你好,对的,一月计提二月发放,报税二月报一月的税,个税是一月发放12月的工资。不含一月十号的
2018-01-24 12:16:02
是的
2016-03-28 09:24:06
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