您好,公司5月份才成立,只有三四笔业务,我可以和6月 问
可以的,可以这么做的。 答
您好!我是从事货运的个体工商户,需要填写年报,资金 问
你好,根据单位实际情况填写 资金数额,就是填写负责人投入的资金金额 营业额,就是当年的收入金额 纳税总额,就是当年缴纳的各项税款的合计金额。 答
老师,2022年5月份有销售未开发票,然后前几天更正了 问
账务处理在这个月做处理,假如财务报表不修改,那会不会有增值税和财务报表的收入不相同,所得税收入和财务报表的收入不相同这个疑点呢? 答
我去刻公司公章私章,回来要什么报销,摘要要什么填 问
你好,摘要:报销刻章费用 需要把相应发票,粘贴在报销单后面作为附件 答
老师您好,公司法人补缴以前年度社保医保如何做账, 问
个人部分,公司部分都交了。 答
![](https://al3.acc5.com/179227_6539ca7af27c30.png?image_process=sharpen,100)
老师,公司新买了一台车,款已付,票未到,借其他应付应收款,贷银行存款,等收到票时,借固定资产,贷其他应收款吗
答: 你好,是的,之前借其他应付,最后是贷其他应付
你好,余老师,我这个公司以前没做过账的,从19年5月份开始做账,只有银行存款按银行实际余额,应收、应付、其他应收、其他应付款、长期借款这些科目只录了一方,贷方大于借方,期初建军账有什么办法调平?
答: 差额放到利润分配的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好请问一下,同事借支5000,买了台电脑,电脑回来了,我要入固定资产,但是同事暂时没有拿单据回来报销,我该如何做账。当时他借支的时候已做借其他应收款,贷银行存款了。
答: 你好,需要报销的人提供相应单据报销入账才可以的
老师,2017年职工向单位借款用于为单位购买固定资产,报销时D方记入银行存款,原凭证J固定资产D银行存款,现将原凭证红字冲回,调整为J固定资产D其他应收款,可以吗?
老师您好,咨询您个问题,子公司按照股比借款给两家股东,借其他应收款500,贷银行存款500,控股股东借银行存款275,贷其他应付款275,那控股股东合并报表这笔数据如何操作?
老师,关于车子事故理赔的情况,由其他公司代收,员工垫付的分录怎么做?借:其他应收款贷:其他应付款,收到款的时候:借:银行存款贷:其他应收款,支付给员工,借:其他应付款贷:银行存款,这样可以吗
![](http://static.acc5.com/static_acc5/2018/images/w-close.png)
![](https://al3.acc5.com/_65a23bffe86f30.png)