A、按全年平均每月日历天数30天计算: 日工资率=标 问
同学好。跨越厂休日就是缺勤的日子当中包括长休日和法定节假日。比如说你周四开始请假,请到下周一,这中间就跨越一个周六、周日。 答
老师好,为什么答案中要*4/12呢,不应该是*5/12应纳 问
你好同学,因为前4个月还是自用,所以要乘以4 答
老师,我们下了一批货,比如单价是78元,下了三件,共234 问
您好,都不是,这是主营业务收入要减少30,我们是在折扣销售 答
请问保理贴现手续费取得发票后可以税前扣除,有限 问
你好,只要是合理的取得发票就可以税前扣除 答
老师您好,请教一下。贸易公司,收到发票了,但是给客 问
若客户不同意退票重开,可进行如下调账: 收入调整:按少开金额补记收入,借 “应收账款”,贷 “主营业务收入”、“应交税费 - 应交增值税(销项税额)”,摘要注明 “调整 ** 发票少记收入”。 成本调整:若之前成本结转有误,按正确与错误成本差额补记成本,借 “主营业务成本”,贷 “库存商品”,摘要注明 “调整 ** 发票对应的销售成本”。同时要关注税务风险,必要时与税务机关沟通。 答
公司有笔应付帐款实际金额是5000.7元,但在付款时实际只付了5000元,还有0.7元供应商说不用付了,但这样的话帐面就不平衡了,这种情况要怎么处理?
答: 这0.7元应该进营业外收入,不用纠结,没人管
老师好,发票开了5050元的金额,付款时,只付了5000元,对方也认可了,象这种情况,我按实际付款金额做帐还是按发票金额做帐?
答: 按发票做账。后续补需要付款转营业外收入下面
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请教个问题:一个供应商7月份应付金额挂账1000元,9月份付款的时候供应商给优惠100元,实际付款900元,要如何做账呢,内帐,奥,手写调账单,把账调平,这样处理合理吗,老师,是这样的,手写调账单是把应付账款减少100元,这样应付账款就剩下900,然后实际付款900,账目就平了,这样处理是不是不太合理
答: 您好,这种的话,确实是不太合理的这个
供应商给开过来一张1000元的发票,因为质量原因需要扣200元货款,故,实付货款是800元,但让他们开了一张200元的货款现金收据(实际少付了200元),在内帐中,这个情况应该怎么做帐?
今天我单位有这一样笔帐,司机报差费,会计贴票算出的金额是3500元,结果写付款单的时候只写了3000元,就付给司机3000元,实际少付500元,财务应该怎么做帐?
应付帐款里有10万元,但实际支付时只付了9万元,那1万元做为优惠价不用付了,我只要直接进营业外收入就行吗?要通过坏帐准备科目吗?
日常做帐时,供应商企业,付款时只启用了应付帐款,但有时预付的多,就记录到了应付帐款的借方。这样处理,导致报表上应付帐款出现了负数,然后负债总额也负数。请问,这样怎么处理?