7月份才红冲的5月开错的那张增值税票。500多元,这个月申报4-6月增值税要减掉错误票的金额申报吗。小规模5月税率3%开成5%。填申报表的时候这500多需要反映在报表里填列吗
海阔天空99
于2018-07-04 15:30 发布 624次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,按规定4-6月份照常申报红票在7-9月份申报时抵减
2018-07-04 22:00:31
你好!一季度你们怎么申报的?填写在一季度申报的地方写负数就可以
2020-07-05 14:51:50
你好,是的,按照5%税率申报的
2019-04-04 15:45:00
这个红字发票是冲回你开蓝字发票销售额,你5月没有开蓝字么,那只能负数去申报了
2019-06-12 09:42:02
你好!原发票作废在开新的,没有重复报税
2018-07-03 07:52:53
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