送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2018-12-02 10:35

,内账借:管理费用480元贷:库存现金480元,这样可以吗?外账应怎样分录
你们的内账是否反映应交税费的实际发生额

深呼吸 追问

2018-12-02 10:38

我们是小规模,我是新手,小企业,老板也没说什么

深呼吸 追问

2018-12-02 10:39

老师,正规应怎样做内、外

佟老师 解答

2018-12-02 10:40

是这样,如果你内账只反映收付,就可以按照你这个方法记录

深呼吸 追问

2018-12-02 10:41

那现在外账也要做了,外账应怎样分录?

佟老师 解答

2018-12-02 10:43

1)购入专用设备时,
借:管理费用(价税合计额)
贷:银行存款/库存现金/应付账款
抵减增值税应纳税额时,
借:应交税费——应交增值税
贷:管理费用
2)支付技术维护费时,
借:管理费用
贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税
贷:管理费用

上传图片  
相关问题讨论
,内账借:管理费用480元贷:库存现金480元,这样可以吗?外账应怎样分录 你们的内账是否反映应交税费的实际发生额
2018-12-02 10:35:59
你好,可以的,等需要抵扣直接做转账就行。
2019-07-11 17:26:08
你好,把发票原件计入费用分录后面 减免的时候可以不需要附件
2019-07-11 17:31:48
你好,按合计820计入管理费用
2017-07-06 14:31:42
您好,一般情况下,实际抵扣时,借;应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷;应交税费-应交增值税-减免税。
2018-01-14 22:32:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...