送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-02-27 16:59

你好,可以在本月做账借:预付账款203316.00;贷银行存款

芊茗 追问

2019-02-27 17:04

收到发票,我是不是借:在建工程;借:应交税费_增值税;贷:预付账款

庄老师 解答

2019-02-27 17:13

收到发票借:工程施工;借:应交税费_增值税;贷:预付账款

芊茗 追问

2019-02-27 17:15

老师,我们是在建期间应该借在建工程吧,怎么是工程施工呢。

庄老师 解答

2019-02-27 17:17

你好,你们是在建的业主吧,

芊茗 追问

2019-02-27 17:18

是的请单位做的

庄老师 解答

2019-02-27 17:47

你好,那就是做到在建工程

芊茗 追问

2019-02-27 17:48

谢谢老师

庄老师 解答

2019-02-27 17:58

应该的,给个五星好评

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相关问题讨论
你好,可以在本月做账借:预付账款203316.00;贷银行存款
2019-02-27 16:59:09
你好,11月份做了收入吗?你看下你对应的收入在几月份的。
2022-11-15 17:52:40
你好 先做预付账款 等发票来了再冲预付账款
2019-07-31 15:01:47
您好,就是这样处理的,很正确的,冲原来的预付款
2018-12-12 11:44:15
同学你好 ,防水保温公司,我公司20年12月购买原材料先付货款并收到货,对方未开票,借:预付账款 贷:银行存款 ,1月收到材料商开来的发票,借:原材料 、 应交税费-进项税额 贷预付账款,对吗?——对的; 1月收到甲方支付给我公司的工程款,我公司未开票,借:银行存款 贷方是预收账款还是主营业务收入、应交税费-销项税额?——计入预收账款中;
2022-02-14 11:26:01
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