送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-12 11:34

你好,个人建议是把其他应付款换成预付账款科目

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相关问题讨论
你好,预付账款应当计入借方预付账款才是,取得发票计入贷方预付账款
2019-04-12 11:24:52
你好,可以的,
2019-08-08 17:28:12
借:待摊费用 贷银行存款 每月摊销借管理费用贷待摊费用
2018-04-04 09:53:04
你好!可以的,反映业务事实就可以了,没有影响的
2021-12-17 06:38:35
您好,发票收回,不需要处理,继续冲预付款项。
2020-06-21 19:25:20
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