老师好,公司房租按季计提,未支付,但又按月账上做管理费列支:计提1-3月租金,借 预付账款 3万 贷 其他应付款 3万 支付1月租金 借 管理费用 1万 贷 预付账款 1万 同样支付2.3月租金;随后三个季度,到12月也这样操作。因疫情原因,一直再和房东要求降租,昨房东就按0.8万/月,并减免我1-3月租金开具了发票。今天我就打款过去。收到发票:借 其他应付款 9.6万 贷 银行存款 9.6万;然后将多计提的2.4万红冲 借 预付账款 –2.4万 贷 其他应付款 –2.4万 借 管理费用 –2.4万 贷 预付账款 –2.4万 老师,我这样操作可以吗?因前面的凭证已装订,不方便反过账了。谢老师指导。
文竹
于2021-12-17 06:23 发布 746次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
相关问题讨论
你好,预付账款应当计入借方预付账款才是,取得发票计入贷方预付账款
2019-04-12 11:24:52
你好,可以的,
2019-08-08 17:28:12
借:待摊费用 贷银行存款 每月摊销借管理费用贷待摊费用
2018-04-04 09:53:04
你好!可以的,反映业务事实就可以了,没有影响的
2021-12-17 06:38:35
您好,发票收回,不需要处理,继续冲预付款项。
2020-06-21 19:25:20
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