六月份借:其他应付款-某某公司 33500 贷:银行存款 33500 七月份 借:管理费用 67000 贷:预付账款 33500 银行存款 33500 怎么调账?
佳佳
于2016-08-12 12:36 发布 867次浏览
- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
2016-08-12 12:57
如果是冲红调账呢?
相关问题讨论

你好,预付账款应当计入借方预付账款才是,取得发票计入贷方预付账款
2019-04-12 11:24:52

你好!可以的,反映业务事实就可以了,没有影响的
2021-12-17 06:38:35

您好,发票收回,不需要处理,继续冲预付款项。
2020-06-21 19:25:20

借预付账款 贷其他应付款
2016-08-12 12:54:40

如果没有计提,预付款时要做 借:预付账款 贷:银行存款
2019-10-06 16:24:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
李老师 解答
2016-08-12 12:54
李老师 解答
2016-08-12 13:51