老师,上月计提工资多计提了!! 计提分录是 借:销售费用~工资 贷:应付职工薪酬~工资,这个月应该怎么调整啊?
平安
于2019-05-06 11:46 发布 869次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-05-06 11:46
这个月冲销上月的计提分录,再按正确的金额计提处理。
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这个月冲销上月的计提分录,再按正确的金额计提处理。
2019-05-06 11:46:42
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您好
这样账务处理正确的
2019-05-24 11:14:53
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第二种比较合适
2017-11-15 12:28:54
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您好!多计提的冲减,借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整
2020-02-03 10:59:30
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是的
2015-12-02 21:48:23
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平安 追问
2019-05-06 11:52
江老师 解答
2019-05-06 11:53