老师好,24年的销售提成,25年1月份支付,这样是不是影 问
是的,就是那样子的 答
24年有一笔无票支出,已入成本,24年汇算在调增,还需 问
24年有一笔无票支出,已入成本,24年汇算在调增。 答
请问项目管理公司当时暂估是借:主营业务成本-暂估 问
您好,可以的哦,把原来分录做成负数,再按取得的发票入账就好啦 答
你好 请问 以前数据比如23年5月 有一笔需要做视 问
你好,认证之前月份的不行。 答
政府单位食堂一部分是单位补助,一部分是收个人款, 问
你好,你的会计分录是对的,没问题 答

某一个项目确认了两次收入,使至多交了一次增值税、附加税、印花税,增值税可以开红字发票冲回,附加税也可跟随增值税冲减,但印花税应该怎样冲减呢
答: 你好,已经申报扣款的情况只能去大厅修改申报办理退税了
红字发票大于蓝字,印花税增值税怎么申报
答: 同学,你好 印花税,按照合同金额申报 增值税,你看你电脑上能报负数吗?如果不行,要去大厅办理
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
小规模纳税人开的普票销项税交附加税?如果有红字发票,负数就不用缴纳附加税和印花税了吧?
答: 这个需要看是按季度申报话,那没有超过30万,普通发票不需要交税,你开这个红字这个申报是蓝字减除红字之后去申报,看这个超过30万没

