母公司收到子公司的利润分红,怎么做账务处理呀?收 问
借:银行存款 贷:投资收益。不需要交所得税 答
需要付费吗问问题的 问
是的哦,通常是需要付费的 答
请问收到律师事务所法律咨询法律服务费专票怎么 问
借:管理费用-咨询费 增值税-进项 贷:银行存款 答
老师公司买房子作为公司 请问对方能开专票给我们 问
那个可以开专票抵扣的 答
老师好,企业注销,但是有部分物业发票款已付,票未开, 问
您好,这个的话是直接做费用,汇算调增 答
预付账款记入其他应付款借其他应付款贷银行存款,等发票到时借管理费用贷其他应付款,行不行,谢谢了
答: 你好,预付账款应当计入借方预付账款才是,取得发票计入贷方预付账款
老师,公司房租1月份应该付的,推迟到3月份才付,付了一年,每月分摊房租应该是1万,同时对方发票到5月份没有开具,我从一月份开始的关于房租的凭证该怎么做?每月分摊怎么做?,我每月做借:管理费用1万,贷:其他应付款1万,3月份付款后做借:其他应付款2万,预付账款10万,贷:银行存款12万,每月摊借管理费用1万,贷,预付账款1万,6月份收到发票后直接贴到3月份付款凭证后,可以吗?
答: 你好,可以的,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,公司房租按季计提,未支付,但又按月账上做管理费列支:计提1-3月租金,借 预付账款 3万 贷 其他应付款 3万 支付1月租金 借 管理费用 1万 贷 预付账款 1万 同样支付2.3月租金;随后三个季度,到12月也这样操作。因疫情原因,一直再和房东要求降租,昨房东就按0.8万/月,并减免我1-3月租金开具了发票。今天我就打款过去。收到发票:借 其他应付款 9.6万 贷 银行存款 9.6万;然后将多计提的2.4万红冲 借 预付账款 –2.4万 贷 其他应付款 –2.4万 借 管理费用 –2.4万 贷 预付账款 –2.4万 老师,我这样操作可以吗?因前面的凭证已装订,不方便反过账了。谢老师指导。
答: 你好!可以的,反映业务事实就可以了,没有影响的
六月份借:其他应付款-某某公司 33500 贷:银行存款 33500七月份 借:管理费用 67000 贷:预付账款 33500 银行存款 33500怎么调账?
比如11月就把12月的仓库租金支付了,在11月份做分录时借:预付账款 贷:银行存款。到12月时做计提 借:管理费用 贷:其他应付款。支付时借:其他应付款 贷:预付账款 这样做对吗?
还未收到发票时,如果前面计提房租水电费了,做 借:管理费用 贷:其他应付款 ,实际支付时冲减其他应付款,但是如果没有计提,付款时 直接做 借:预付账款 贷:银行存款 行吗?
毛晓红 追问
2019-11-09 22:29
郭老师 解答
2019-11-09 22:33