5月采购一批办公桌椅1130元,普票下月才开具,5月员工报销时,会计凭证是不是应该这样做? 5月付报销款时 借:预付账款 1130 贷:银行存款 1130 5月底预提费用 借:管理费用 1130 贷:其他应付款 1130 6月收到发票 借:其他应付款 1130 贷:预付账款 1130
毛晓红
于2019-11-09 22:25 发布 771次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-11-09 22:28
五月份预支了货款是吧
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如果没有计提,预付款时要做 借:预付账款 贷:银行存款
2019-10-06 16:24:49

你好,个人建议是把其他应付款换成预付账款科目
2019-04-12 11:34:28

你好,预付账款应当计入借方预付账款才是,取得发票计入贷方预付账款
2019-04-12 11:24:52

你好!可以的,反映业务事实就可以了,没有影响的
2021-12-17 06:38:35

您好,发票收回,不需要处理,继续冲预付款项。
2020-06-21 19:25:20
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毛晓红 追问
2019-11-09 22:29
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2019-11-09 22:33