这个题目租金收入不用考虑增值税吗,题干不是说:不 问
您好,这个是需要考虑的,对 答
在编制管理费用明细暂时我是要先计算出本月合计, 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师你好,问一下我单位生产型出口企业,目前账上挂 问
你好,最终估计也不会再去处理了是不是 答
老师:我接到一个业务,企业打算27年申请高新企业,现 问
你好,主营业务成本不动,原材料,生产成本调整到研发费用,管理费用,销售费用转到研发费用,研发如果没有形成无形资产,再结转到管理费用,利润总额就会减少,有做高新的老师,给做费用分配吗? 答
工程项目甲方代发工资,543318元然后,我们自己申报 问
你好,甲方代发工资,借工程施工,贷应付职工薪酬;借应付职工薪酬,贷应收账款-甲公司。自己申报的工资应该也是甲方代发的工资里的数吧,如果是,就不做账务处理。 答

计提工资+社保+个税,和发放工资+社保+个税的分录怎么做的?
答: 你好,计提时 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 -工资 发放时 借; 应付职工薪酬 -工资 贷;其他应收款 个人社保 应交税费-个人所得税 贷:银行存款
公司10月一个新同事上了社保做了工资 我做10月做账时 工资计提的是10份的发工资时发9月份的 那我11月初报个税的时候报不报我这个新同事的个税呢?
答: 你好,如果9月发了工资个税就申报,没发工资就不报个税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
计提工资是有个税和社保,社保有单位和个人部分,这个怎么做账
答: .计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金


兰多奇-物之趣 追问
2019-11-04 15:56
曼曼老师 解答
2019-11-04 16:07