- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-04-12 14:46
请看图片。
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你好!暂估入库的时候借:原材料(等) 贷:应付账款 下个月冲红做相同科目只是数字是红的就可以。
2014-12-10 15:58:59
请看图片。
2016-04-12 14:46:06
暂估入库过后,下月初就红字冲出了,来发票了按发票出账就行了
2015-07-22 09:32:34
红字冲销1月份凭证,3月份做个正确的入帐。
2016-03-04 16:12:10
你好!按规定是这样的,发票不应该很晚到因为你们也要生产或销售,没有发票你们成本怎样核算?利润怎样核算?
2015-06-02 12:52:16
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