我们公司现在还没有成立,现在的钱全部都是向集团的另一家同我们一样的子公司借钱,以前的费用明细都是综合办公室的人提供给我们的,有的有发票,有的没有发票。像这种情况我们应该如何做账: 向其他的子公司借钱: 借:库存现金(因为现在没有开立基本户) 贷:其他应付款 我们自己的账务处理是:发生了好多的费用,待公司成立了一起计入管理费用 借:长期待摊费用-管理费用 贷:库存现金 1、这样做对吗 2、待公司成立以后我们如何同那家子公司进行对账
丹
于2015-10-10 17:41 发布 1066次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2015-10-12 11:31
老师 请老师参考上面一问回答
1、这个借款明细登记应该如何做,是我用excel做出来备查吗
2、我们自己的账务处理就是这些费用的,是每笔都计入长期待摊费用吗,还是只是计入一个整数,然后也是建立一个excel进行备查。
相关问题讨论
1.对的;2.你们借款多少,做好借款明细登记。
2015-10-10 17:43:06
你好,需要进项账务处理,先挂着,2年后再摊销
2019-05-27 11:40:59
这个不用进行账务处理,直接按这种方式进行注销处理
2018-08-30 13:40:47
一、付款时的分录是:
借:其他应付款
贷:银行存款(或库存现金)
二、取得发票时的分录是:
借:长期待摊费用——租赁费
贷:其他应付款
三、按月摊销租赁费时的分录是:
借:管理费用——租赁费
贷:长期待摊费用——租赁费
2020-07-07 09:13:58
您好
筹建期购买设备,支付的时候应该这样写分录
借:应付账款(预付账款)
贷:银行存款
收到发票
借:固定资产
贷:应付账款(预付账款)
2019-11-21 11:46:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
罗老师 解答
2015-10-10 17:43
罗老师 解答
2015-10-13 11:36