老师好,月末增值税怎么会计处理,包含进项销项税 问
借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 答
个体户的话在那个地方经营就需要在哪个地方办理 问
你好是的就是这样子做 答
你好,原材料已入库,款已付,发票未到该如何做分录 问
借原材料 贷应付账款暂估 借应付账款 贷银行存款 答
你好,我开了10万的发票,也交了增值税了,但是这笔款 问
可税局申请退税或留抵后期增值税 答
请问一下老师,建筑行业,有没有应付的表格?能录入付 问
你好,这个老师在学堂没有看到过,但是确实老师也没有把所有的表都翻一遍,你可以在这里搜一下下载看看有没有合适你的。 答

我们公司现在还没有成立,现在的钱全部都是向集团的另一家同我们一样的子公司借钱,以前的费用明细都是综合办公室的人提供给我们的,有的有发票,有的没有发票。像这种情况我们应该如何做账:向其他的子公司借钱:借:库存现金(因为现在没有开立基本户) 贷:其他应付款我们自己的账务处理是:发生了好多的费用,待公司成立了一起计入管理费用借:长期待摊费用-管理费用 贷:库存现金1、这样做对吗2、待公司成立以后我们如何同那家子公司进行对账
答: 1.对的;2.你们借款多少,做好借款明细登记。
公司自购办公楼进行装修,其中空调改造合同是分期付款且每次按收款额开专票给我们,因合同还在进行中,我每次支付后都是进长期待摊费用,想等付款完后在转入管理费用进行摊销(金额24万)。现在最后 一期支付完了,按理说我可以转管理费用进行摊销,但是又有个小尾巴(余质保金1.2万元)2年后支付。请问这种情况,这个质保金我还进行账务处理吗? 借:长期待摊销费用--质保金1.2 贷:其他应付款--质保金, 这样的话我就可以正常进行摊销了?还是等2年后在支付?
答: 你好,需要进项账务处理,先挂着,2年后再摊销
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司支付一年房租,在同一年度内,请问老师每个月摊销时做:借管理费用 贷其他应付款 还是 借管理费用 贷长期待摊费用
答: 一、付款时的分录是: 借:其他应付款 贷:银行存款(或库存现金) 二、取得发票时的分录是: 借:长期待摊费用——租赁费 贷:其他应付款 三、按月摊销租赁费时的分录是: 借:管理费用——租赁费 贷:长期待摊费用——租赁费


mua! (*╯3╰) 追问
2019-05-27 13:42
暖暖老师 解答
2019-05-27 14:00
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2019-05-27 14:02
暖暖老师 解答
2019-05-27 14:17
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2019-05-27 14:39
暖暖老师 解答
2019-05-27 14:42