送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-07-25 10:39

你没有付款,就是,借:管理费用  贷:其他应付款
如果付款了,就是贷:银行存款

寂寞的咖啡豆 追问

2020-07-25 10:46

好的 谢谢   然后请问下我是用软件记账的 记账凭证多久需要打印出来一次呢?  然后需要把原始凭证和发票都相应的贴到记账凭证后面对吗

辜老师 解答

2020-07-25 10:47

凭证是按月打印的,原值凭证放在记账凭证后面的

寂寞的咖啡豆 追问

2020-07-25 10:49

那记账凭证的编号  是不是每月都可以从1开始

辜老师 解答

2020-07-25 10:53

是的,从1号往下编制

寂寞的咖啡豆 追问

2020-07-25 11:05

还请问一下 ,那银行扣除的年费 是直接记入管理费用,需要待摊吗

辜老师 解答

2020-07-25 11:08

这个不用待摊的,直接计入费用的

寂寞的咖啡豆 追问

2020-07-25 11:14

再请问下老师, 那这笔年费支出的原始凭证就直接贴银行的对账单就可以了 对吗?
 那 如果下发了员工工资 和提成, 那这笔账的原始凭证是什么么? 需要填写转账凭证贴在记账凭证后面吗?

辜老师 解答

2020-07-25 11:15

是的,放凭证后面就可以
工资和提成要附上工资表的

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相关问题讨论
你没有付款,就是,借:管理费用 贷:其他应付款 如果付款了,就是贷:银行存款
2020-07-25 10:39:04
你好,可以的 一般以取得第一笔收入之前的期间为筹建期
2016-07-13 13:32:54
你好,从题目所给信息,是不需要通过  应付账款  科目过渡的。 实际工作中,你可以这样处理。
2024-06-12 18:50:02
借应付账款100(红字),贷管理费用-办公费100(放在借方红字)
2020-12-08 17:54:21
您好,这样是正确的呢
2021-07-15 11:35:55
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