出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
2025年1月底补缴2024年7月至11月份社保养老差额 问
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款 答
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细 问
首先要留存好资产报废相关证明材料备查 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答

如果员工上交凭证是垫付款 购买的东西属于公司开办费。 上交凭证之后当天报销。 是不是可以直接借:管理费用-开办费 贷:银行存款。 如果不是当天报销就要记应付账款?
答: 你没有付款,就是,借:管理费用 贷:其他应付款 如果付款了,就是贷:银行存款
老师请教一下这个也可以做成借:应付账款 贷:银行存款吧?公司筹建期间有的费用记入管理费用-开办费,那么筹建期间这个具体是什么时间呢,是当月还是多长时间?
答: 你好,可以的 一般以取得第一笔收入之前的期间为筹建期
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师你好,11月份申请付款了一批原材料金额1000元,后面入库了900,做了凭证借原材料900,贷应付账款900,月底付款了1000,做了凭证借应付1000,贷银行存款1000,11月已经结账,12月才知道其中100元只需要计入管理费用-办公费,现在系统里该怎么做分录呢,是不是可以直接这样做借管理费用-办公费100,贷应付账款100.还是这样做:借应付账款100(红字),贷管理费用-办公费100(放在借方红字)
答: 借应付账款100(红字),贷管理费用-办公费100(放在借方红字)


寂寞的咖啡豆 追问
2020-07-25 10:46
辜老师 解答
2020-07-25 10:47
寂寞的咖啡豆 追问
2020-07-25 10:49
辜老师 解答
2020-07-25 10:53
寂寞的咖啡豆 追问
2020-07-25 11:05
辜老师 解答
2020-07-25 11:08
寂寞的咖啡豆 追问
2020-07-25 11:14
辜老师 解答
2020-07-25 11:15