送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-29 16:37

你好
发工资
借,应付职工薪酬一工资8600
贷,银行存款等8600
退回200
借,银行存款或库存现金200
贷,应交税费一应交个税200

宋鹊 追问

2020-07-29 16:45

为什么贷方不是其他应收款呢

立红老师 解答

2020-07-29 16:49

你好,原来计入其他应收款了么?

宋鹊 追问

2020-07-29 16:52

你好老师,原来没有记入其他应收款,但是为什么要记入应交税费呢

立红老师 解答

2020-07-29 16:54

你好,因为这个是将来要交给国家的个税,所以在没交之前,先形成企业的负债,计入应交税费一应交个税的贷方
上交时
借,应交税费一应交个税
贷,银行存款

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你好 发工资 借,应付职工薪酬一工资8600 贷,银行存款等8600 退回200 借,银行存款或库存现金200 贷,应交税费一应交个税200
2020-07-29 16:37:12
你好! 计提工资 借:管理费用…工资1000 贷:应付职工薪酬1000
2020-02-14 13:59:15
计提,借:管理费用-工资 20000 贷:应付职工薪酬-工资 20000 缴纳社保,借:管理费用-社保 2000 其他应收款-社保个人部分 1000 贷:银行存款 3000 发放工资,借:应付职工薪酬-工资 20000 贷:其他应收款-社保个人部分 1000 银行存款 19000
2019-10-19 11:09:04
同学你好,工资如下表
2020-05-30 11:46:28
计提工资和发放工资是要做两个会计分录的
2018-09-18 10:47:52
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