张三本月应发工资8600,个税200,实际应发8400,但是出纳发了8600,当月又让张三退回来200元。工资计提了8600,发放工资的时候,和退回来200元的时候怎么做分录
宋鹊
于2020-07-29 16:36 发布 876次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-07-29 16:37
你好
发工资
借,应付职工薪酬一工资8600
贷,银行存款等8600
退回200
借,银行存款或库存现金200
贷,应交税费一应交个税200
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你好
发工资
借,应付职工薪酬一工资8600
贷,银行存款等8600
退回200
借,银行存款或库存现金200
贷,应交税费一应交个税200
2020-07-29 16:37:12
你好!
计提工资
借:管理费用…工资1000
贷:应付职工薪酬1000
2020-02-14 13:59:15
计提,借:管理费用-工资 20000 贷:应付职工薪酬-工资 20000
缴纳社保,借:管理费用-社保 2000 其他应收款-社保个人部分 1000 贷:银行存款 3000
发放工资,借:应付职工薪酬-工资 20000 贷:其他应收款-社保个人部分 1000 银行存款 19000
2019-10-19 11:09:04
同学你好,工资如下表
2020-05-30 11:46:28
计提工资和发放工资是要做两个会计分录的
2018-09-18 10:47:52
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