送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-10-14 09:35

只要交了社保的话就要按照社保的缴费基数报个税 这个不需要做发工资分录,你这个计提按实际去计提就可以,借管理费用 工资 贷应付职工薪酬工资 交社保借应付职工薪酬单位社保 其他应付款/其他应收款-个人社保 贷银行 发工资的时候先是向法人借款,借:库存现金 贷:其他应付款——法人, 没有发不做发分录

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只要交了社保的话就要按照社保的缴费基数报个税 这个不需要做发工资分录,你这个计提按实际去计提就可以,借管理费用 工资 贷应付职工薪酬工资 交社保借应付职工薪酬单位社保 其他应付款/其他应收款-个人社保 贷银行 发工资的时候先是向法人借款,借:库存现金 贷:其他应付款——法人, 没有发不做发分录
2020-10-14 09:35:21
你好,按下面分录 计提工资: 借:管理费用-工资, 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬--工资 应付职工薪酬--社保 发工资: 借:应付职工薪酬--工资 贷:银行存款,其他应付款--个人社保 付社保: 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--个人社保 贷:银行存款
2019-03-08 16:47:09
我想问一下,我那个可以不可以
2017-05-27 16:13:41
你好,发放工资 借应付职工薪酬 贷其他应收款 库存现金 这里个人的社保-其他应收款和其他应付款只能用其中的一个科目,不能交社保时用其他应付款,发工资时又用其他应收款
2019-04-04 09:19:32
你好,计提发放分录正确
2019-06-20 16:29:54
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