老师好 行政单位 设立一个专户 用于收财政代扣的社保费,缴纳社保费 同时,还收一些专项资金 用于支付下级单位的活动经费,比如 收到财政局支付给下级单位驻村干部补助 就有该单位接受并转付 这个如何做分录
幽兰
于2020-12-16 21:28 发布 1006次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,同学。
借,业务活动费用
贷,财政拨款收入
直接按这处理,下级的拨款,也民放业务活动费用的。
2020-12-16 22:31:46
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你好,同学。
收到时
借,资金结存
贷,财政拨款预算收入
借,银行存款
贷,财政拨款收入
交纳
借,事业支出
贷,资金结存
借,应付职工薪酬
其他应收款
贷,银行存款
计提 正确的
2021-05-08 19:11:03
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你好 按规定是需要计提的。
2019-12-18 16:25:53
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你好,同学
借,业务活动费用90
贷,零余额账户用款额度90
10作为结余处理
2021-05-28 12:01:58
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转到给人账户走借款,发票回来报销就行了
2022-11-23 15:00:29
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