送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-01-17 21:02

您好,收到发票,1红字冲回暂估分录,2按发票金额重新做账。

菲菲 追问

2021-01-17 21:05

老师
这个调整,还属于2019的账务吗?

小林老师 解答

2021-01-17 21:06

您好,在20年收到发票当期处理

菲菲 追问

2021-01-17 21:08

噢噢
那如果是6月15日到票呢?

菲菲 追问

2021-01-17 21:09

暂估账
如何调整,分录怎么写

小林老师 解答

2021-01-17 21:13

您好,是一样的分录。先红字冲回,再重新计提

菲菲 追问

2021-01-17 21:19

老师6月份到票
能写一下分录看看吗

小林老师 解答

2021-01-17 22:34

您好,按您暂估的分录相同,金额相反做红字冲回,再按发票重新做分录。您可以先写您暂估分录

菲菲 追问

2021-01-17 23:39

6月15日才收到发票
不做汇算清缴调整吗

小林老师 解答

2021-01-17 23:39

您好,因为已过汇算清缴,在汇算清缴是已做纳税调整

菲菲 追问

2021-01-17 23:48

6月15日才收到发票 要做汇算清缴调增是吗

小林老师 解答

2021-01-17 23:49

您好,是的,跨年业务,汇算清缴前未取得发票,需要调增

菲菲 追问

2021-01-17 23:55

5月30日也是夸年业务啊!做法为什么不一样啊?老师

小林老师 解答

2021-01-17 23:57

您好,看是否在汇算清缴前

菲菲 追问

2021-01-18 00:00

噢噢
2020年6月15日收到发票是汇算清缴后
调增是是什么时候调?

小林老师 解答

2021-01-18 08:04

您好,上年汇算清缴时候调整

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发票来了贴在购入材料的凭证后边就是
2023-09-12 11:03:48
您好,收到发票,1红字冲回暂估分录,2按发票金额重新做账。
2021-01-17 21:02:51
可以的,可以这么做的。
2022-02-21 14:30:12
你好,你可以先借应付账款贷银行存款,挂帐,等到后期发票来了,你直接把那个暂估的凭证给反冲掉,然后再重新做账就可以了。
2022-05-09 15:47:04
可以这么做的,你也可以直接借应付账款,暂估贷应付账款,对方企业没有发票的那一部分,你可以不用调整汇算清缴的时候再纳税调增就行。账上不用提现,他又不给你退钱。
2024-03-14 15:03:33
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