老师,你好,原材料没收到发票时,暂估入库 借:原材料 100 贷:应付账款-暂估(往来单位名称) 100 收到发票后,每次都是相差一分钱,不是少一分就是多一分,我可以收到发票后,这样做分录吗? 借:应付账款-暂估(往来单位名称)99.9 借:原材料 0.01 (如果是多一分,就在贷方) 贷:应付账款-应付(往来单位) 这样做的话,我做不冲红暂估入账那笔分录 我之前的做法,都是红冲原来那笔暂估分录,然后重新再做一笔暂估分录的。我想简单,以上的做法是否可行?
李珊
于2024-03-14 15:01 发布 236次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-03-14 15:03
可以这么做的,你也可以直接借应付账款,暂估贷应付账款,对方企业没有发票的那一部分,你可以不用调整汇算清缴的时候再纳税调增就行。账上不用提现,他又不给你退钱。
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可以这么做的,你也可以直接借应付账款,暂估贷应付账款,对方企业没有发票的那一部分,你可以不用调整汇算清缴的时候再纳税调增就行。账上不用提现,他又不给你退钱。
2024-03-14 15:03:33

你好,冲暂估,按照发票入账,同时成本调整这一分钱就行
2022-05-09 15:50:21

你好,看下这几笔分录
暂估入账时:
借:库存商品
贷:应付账款—暂估应付款账
次月初作相反的会计分录予以冲回:
借:应付账款—暂估应付款账
贷:库存商品
实际收到票时:
借:库存商品
应交税费—应交增值税(进)
贷:应付账款
2020-10-15 16:46:28

发票来了贴在购入材料的凭证后边就是
2023-09-12 11:03:48

您好,收到发票,1红字冲回暂估分录,2按发票金额重新做账。
2021-01-17 21:02:51
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李珊 追问
2024-03-14 15:05
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2024-03-14 15:07