送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-03-01 14:12

你好,可以的呢。可以

嗨!加油! 追问

2020-03-01 14:16

不用对之前的分录做冲红,对吗老师

王晶老师 解答

2020-03-01 14:16

收到发票之后是要红冲的呢

嗨!加油! 追问

2020-03-01 14:19

不做冲红的分录,直接借应付-暂估贷应付/银行,是不是不行

王晶老师 解答

2020-03-01 14:20

不行,收到发票红冲再这样做

嗨!加油! 追问

2020-03-01 14:21

好的,谢谢!

王晶老师 解答

2020-03-01 14:21

恩恩,不用客气的哒了

嗨!加油! 追问

2020-03-01 14:25

我们有个会计就是当月暂估借主营业务成本贷应付账款-暂估
下个月收到发票直接借应付账款-暂估贷应付账款银行/应付他这样做就是错误的是吗?

王晶老师 解答

2020-03-01 14:26

恩恩,要先红冲再做一笔正确的,后面附发票

嗨!加油! 追问

2020-03-01 14:28

好的谢谢老师!

王晶老师 解答

2020-03-01 14:29

恩恩,不用客气的哒了

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