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嗨!加油!
于2020-03-01 14:12 发布 3227次浏览
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-03-01 14:12
你好,可以的呢。可以
嗨!加油! 追问
2020-03-01 14:16
不用对之前的分录做冲红,对吗老师
王晶老师 解答
收到发票之后是要红冲的呢
2020-03-01 14:19
不做冲红的分录,直接借应付-暂估贷应付/银行,是不是不行
2020-03-01 14:20
不行,收到发票红冲再这样做
2020-03-01 14:21
好的,谢谢!
恩恩,不用客气的哒了
2020-03-01 14:25
我们有个会计就是当月暂估借主营业务成本贷应付账款-暂估下个月收到发票直接借应付账款-暂估贷应付账款银行/应付他这样做就是错误的是吗?
2020-03-01 14:26
恩恩,要先红冲再做一笔正确的,后面附发票
2020-03-01 14:28
好的谢谢老师!
2020-03-01 14:29
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王晶老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
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