送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-03-01 14:12

你好,可以的呢。可以

嗨!加油! 追问

2020-03-01 14:16

不用对之前的分录做冲红,对吗老师

王晶老师 解答

2020-03-01 14:16

收到发票之后是要红冲的呢

嗨!加油! 追问

2020-03-01 14:19

不做冲红的分录,直接借应付-暂估贷应付/银行,是不是不行

王晶老师 解答

2020-03-01 14:20

不行,收到发票红冲再这样做

嗨!加油! 追问

2020-03-01 14:21

好的,谢谢!

王晶老师 解答

2020-03-01 14:21

恩恩,不用客气的哒了

嗨!加油! 追问

2020-03-01 14:25

我们有个会计就是当月暂估借主营业务成本贷应付账款-暂估
下个月收到发票直接借应付账款-暂估贷应付账款银行/应付他这样做就是错误的是吗?

王晶老师 解答

2020-03-01 14:26

恩恩,要先红冲再做一笔正确的,后面附发票

嗨!加油! 追问

2020-03-01 14:28

好的谢谢老师!

王晶老师 解答

2020-03-01 14:29

恩恩,不用客气的哒了

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相关问题讨论
你好,可以的呢。可以
2020-03-01 14:12:36
你好 按合同金额暂估  什么也没有没办法暂估 
2021-07-01 16:30:33
1、采购合同 2、入库单和运费单 容易形成舞弊的地方是货未到就暂估,结转成本,造成主营业务成本加大,减少企业利润。
2018-03-07 11:14:41
可以这么做的,你也可以直接借应付账款,暂估贷应付账款,对方企业没有发票的那一部分,你可以不用调整汇算清缴的时候再纳税调增就行。账上不用提现,他又不给你退钱。
2024-03-14 15:03:33
你好,冲暂估,按照发票入账,同时成本调整这一分钱就行
2022-05-09 15:50:21
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