老师,我们公司按照发票金额来确定收入,上月公司一个工程的发票已经开完,但是上月没有收到材料和劳务公司开具的发票,这个月才收到开具的发票,我知道材料可以暂估入账作为成本,但是劳务成本如何处理,材料我这样做对吗?借:原料料,贷,应付账款-暂估,月末直接把材料转入工程施工,下月收到票红冲暂估
小容儿
于2021-07-05 10:21 发布 854次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2021-07-05 10:23
你好 你的 分录正确 劳务可以根据用工情况暂估
相关问题讨论

你好 你的 分录正确 劳务可以根据用工情况暂估
2021-07-05 10:23:32

您好
劳务公司发票还没到 人工成本本月可以暂估入账
2021-07-13 16:32:46

你好,你可以先借应付账款贷银行存款,挂帐,等到后期发票来了,你直接把那个暂估的凭证给反冲掉,然后再重新做账就可以了。
2022-05-09 15:47:04

可以这么做的,你也可以直接借应付账款,暂估贷应付账款,对方企业没有发票的那一部分,你可以不用调整汇算清缴的时候再纳税调增就行。账上不用提现,他又不给你退钱。
2024-03-14 15:03:33

你好,冲暂估,按照发票入账,同时成本调整这一分钱就行
2022-05-09 15:50:21
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