送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-10-18 09:19

你好,学员
借应付职工薪酬80
管理费用2
贷银行存款82

phoebe 追问

2022-10-18 09:23

老师也就是说,我直接把这2元放到管理费用-工资里面还是,放到别的明细科目里面比较好。
管理费用-工资,跟应付职工薪酬-工资。最后累计数不一样没事儿吧?审计啥的

冉老师 解答

2022-10-18 10:21

直接把这2元放到管理费用-工资里面

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你好,学员 借应付职工薪酬80 管理费用2 贷银行存款82
2022-10-18 09:19:34
同学你好 发票是咋开的呢
2021-12-16 16:10:55
您好!你重新做工资表,去税局补充申报
2018-03-13 14:54:30
老师你好请问这种情况怎么处理。员工应发工资是3985,扣去 个税 后14.55元后。实际发工资3970.45元。到时出纳发错啦。按照应发工资3985元发给了员工。讨论后决定该差额,从该员工下月工资中扣除。请问该分录该如何处理呢
2018-04-11 18:43:58
你好,此问题已经给予回复
2018-12-10 12:59:34
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