老师 我3张原材料进项发票放在一起写凭证 款已全部支付 借 原材料 借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷库存现金 凭证做出来的金额 跟实际对应付出去的金额 会有小数点差异 怎么办?难道要分开 一张张写凭证?
柏丽雅集
于2015-11-02 09:53 发布 833次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好!是可以这样处理的
2021-04-07 10:22:11
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你好,到底是购进红冲,还是进项税额转出,这两个分录是不同的
2019-03-28 16:11:26
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您好
您收到红字发票做了应交税费——应交增值税——进项税额 借方红字
这就跟进项税额转出意思差不多 不用再做别的进项税额转出分录了
2019-07-04 08:45:00
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这个问题是这样的,月末计算为需要缴纳增值税情况的,月末才需要做结转增值税的分录,转至未交增值税科目。如果月末形成留抵税额的情况,是无需做增值税的结转分录的。
2018-07-29 09:41:16
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你好,把对应的税额部分结转,然后补交税款就是了
2018-07-03 14:18:15
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