送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-09-04 14:31

老师,我们员工虽填了借款单,但钱是直接转到物业那里,钱并不经过员工手,所以我才那样做分录的

idear 追问

2017-09-04 14:43

可以之前是在月直接付款给物业,下月物业开票的时候不用再付款了

李爱文老师 解答

2017-09-04 14:23

一、 员工借支支付水电费,收钱 
借:银行存款 
贷:其他应收款——XX个人 
二、付款时 
借:其他应付款 
贷:银行存款 
三、收到发票做费用 
借:管理费用 
贷:其他应付款

李爱文老师 解答

2017-09-04 14:32

那就是 
借:其他应付款——XX物业公司 
贷:银行存款 
填《付款申请单》

李爱文老师 解答

2017-09-04 14:43

是的,直接付款给物业公司,拿回发票再冲账处理

上传图片  
相关问题讨论
一、 员工借支支付水电费,收钱 借:银行存款 贷:其他应收款——XX个人 二、付款时 借:其他应付款 贷:银行存款 三、收到发票做费用 借:管理费用 贷:其他应付款
2017-09-04 14:23:15
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2020-07-20 10:40:46
那就是借,管理费用-社保4754.04 其他应付款-社保(个人部分)1871.22 贷:其他应收款-社保 6625.26
2019-11-14 16:54:47
您好,不是计到其他应收款的,可以参考整个过程例子 应付工资=实发工资+个税+个人社保=27000+1000+2000=30000 分录: 借:成本费用科目 30000 贷:应付职工薪酬-工资 30000 二、计提单位负担的社保 借:成本费用科目 3000 贷:应付职工薪酬-社保 3000 三、代扣个税、社保费用 借:应付职工薪酬-工资 3000 贷:应付职工薪酬-社保 2000 贷:应付税费-个人所得税 1000 四、发放工资 借:应付职工薪酬-工资 27000 贷:银行存款 27000 五、代缴个税、社保 借:应付职工薪酬-社保 5000(个人的与单位支付的一起交给社保局) 借:应付税费-个人所得税 1000 贷:银行存款
2019-11-12 18:25:17
你上面的分录金额是5470是吧,不是负数
2019-08-13 13:44:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...