老师好,24年的销售提成,25年1月份支付,这样是不是影 问
是的,就是那样子的 答
24年有一笔无票支出,已入成本,24年汇算在调增,还需 问
24年有一笔无票支出,已入成本,24年汇算在调增。 答
请问项目管理公司当时暂估是借:主营业务成本-暂估 问
您好,可以的哦,把原来分录做成负数,再按取得的发票入账就好啦 答
你好 请问 以前数据比如23年5月 有一笔需要做视 问
你好,认证之前月份的不行。 答
政府单位食堂一部分是单位补助,一部分是收个人款, 问
你好,你的会计分录是对的,没问题 答

老师,应交税费-应交增值税是不是分为应交税费-应交增值税-进项税额 ,应交税费-应交增值税-未交增值税 ,应交税费-应交增值税-转出未交增值税?
答: 你是一般纳税人是的,
"如果发生增值税减免 分录是这么做的吗?借:应交税费-应交增值税-减免税费 2贷:其他收益 2借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5贷:应交税费-应交增值税-进项税额 5借:应交税费-应交增值税-增值税额 10贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2贷:应交税费-应交增值税-减免税费 2借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3贷:应交税费-未交增值税借:应交税费-未交增值税贷:银行存款"
答: 这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借:应交税费/应交增值税/销项税额 297934.05贷:应交税费/应交增值税/进项税额 344451.82 应交税费/应交增值税/转出未交增值税 46517.77借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 46517.77贷:应交税费/未交增值税 -46517.11
答: 你好,你的具体问题是什么这里


小蒙老师 解答
2024-01-17 14:03
心灵美的柠檬 追问
2024-01-17 14:03
心灵美的柠檬 追问
2024-01-17 14:05
小蒙老师 解答
2024-01-17 14:17