送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2018-10-28 14:21

你好,要与银行对账单核对

Mercy 追问

2018-10-28 14:25

可是起初余额2017.12.30这个数据是固定的,后面我5.1入职,将从2018.1月的重新做账,累积到现在,也肯定对不上啊,因为起初余额没有对上

庄老师 解答

2018-10-28 14:46

你好,交接时,要对好现金,和银行存款余额

Mercy 追问

2018-10-28 14:48

这个企业是初创企业,我接手的时候会计就很混乱,根本就没有这些交接

Mercy 追问

2018-10-28 14:48

财务总监也知道

庄老师 解答

2018-10-28 14:50

你好,既然你要在这里工作,实在查不出来,要和老板汇报,尽早调整到来。

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相关问题讨论
你好!要从源头解决,查找出差异然后调平。
2018-10-28 14:33:21
你好,要与银行对账单核对
2018-10-28 14:21:26
是的,要把19年没有入账的,补入帐的
2020-03-11 14:33:32
您好,您只有现金和银行,这期初资产不等于负债和所有者权益,建账的话,只需要录入期初余额就可以
2020-03-04 22:43:22
你好,同学。你是不能直接更改期初数据,你只能是按分录调整处理。 你现在补你是没有数据补全导致的,建议是根据之前的期末先录入期初,然后你再根据那些遗失的账务重新补做分录处理。
2019-11-11 10:02:49
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