老师,我想问下,出纳的银行账,因为我接手的时候2018.5月起初余额和会计的金蝶软件的起初余额没有对上,导致现在都快11月了,银行账都没有对上,现在审计查,这该怎么办?
Mercy
于2018-10-28 14:19 发布 583次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2018-10-28 14:21
你好,要与银行对账单核对
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你好!要从源头解决,查找出差异然后调平。
2018-10-28 14:33:21
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你好,要与银行对账单核对
2018-10-28 14:21:26
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是的,要把19年没有入账的,补入帐的
2020-03-11 14:33:32
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您好,您只有现金和银行,这期初资产不等于负债和所有者权益,建账的话,只需要录入期初余额就可以
2020-03-04 22:43:22
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你好,同学。你是不能直接更改期初数据,你只能是按分录调整处理。
你现在补你是没有数据补全导致的,建议是根据之前的期末先录入期初,然后你再根据那些遗失的账务重新补做分录处理。
2019-11-11 10:02:49
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