甲公司20x9年2月20日购入一台机器设备并投入使用,取得的增值税专用发票上注明的设备价款200000元增值税税颜为26000元。因产品转型,2x20年2月28日, 甲公司将该机器设备出售给乙公司,开具的增值税要用发票上注明的价款为160000元,增值税颇为20800元,出售时,该设备已计提折旧:38800元,已计提减值准备4000元,甲公司以银行存款支付该设备拆卸费用5000元,怎么做分录呀?
温柔的小鸽子
于2020-03-28 20:07 发布 3790次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-03-28 20:23
您好 ,是需要做哪笔业务的分录
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您好,这个请问是咨询什么的呢
2023-11-14 21:38:40
您好
请问是需要写分录吗
2023-05-05 22:27:43
固定资产入账价值是
408+3=411
2018年底账面价值是
411-(411-11)/8*2=311
发生减值
2023-11-04 16:57:41
你好,你想问什么呢?
固定资产=200000%2B10000%2B40000=250000,2019年折旧=250000*(1-5%)/5*7/12=98958.33
2021-10-22 10:49:52
您好 ,是需要做哪笔业务的分录
2020-03-28 20:23:27
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