送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-23 08:06

您好
有三类人员培训费有发票可以入账 用通过应付职工薪酬这个科目

冰糖心 追问

2020-04-23 08:08

是去年入账的,没有通过应付职工薪酬,怎么办,现在做报表要调整吗?金额360,不大,

bamboo老师 解答

2020-04-23 08:09

金额不大的话 已经跨年了 不需要调整了

冰糖心 追问

2020-04-23 08:09

19年一共是2480

bamboo老师 解答

2020-04-23 08:10

现在汇算清缴的时候填表就好了

冰糖心 追问

2020-04-23 08:11

我年报所得税申报填到了职工教育经费8%这一栏里了,是不是填的不对,要重新作废吗

冰糖心 追问

2020-04-23 08:12

汇算清缴填哪里

bamboo老师 解答

2020-04-23 08:15

不要作废 填在职工教育经费可以的

冰糖心 追问

2020-04-23 08:16

谢谢甘老师

bamboo老师 解答

2020-04-23 08:34

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

上传图片  
相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好,应付职工薪酬是负债科目,管理费用是损益科目,比如计提的时候,分录是 借:管理费用,贷:应付职工薪酬
2021-08-07 10:30:40
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...