老师好,24年的销售提成,25年1月份支付,这样是不是影 问
是的,就是那样子的 答
24年有一笔无票支出,已入成本,24年汇算在调增,还需 问
24年有一笔无票支出,已入成本,24年汇算在调增。 答
请问项目管理公司当时暂估是借:主营业务成本-暂估 问
您好,可以的哦,把原来分录做成负数,再按取得的发票入账就好啦 答
你好 请问 以前数据比如23年5月 有一笔需要做视 问
你好,认证之前月份的不行。 答
政府单位食堂一部分是单位补助,一部分是收个人款, 问
你好,你的会计分录是对的,没问题 答

收到货物,一批未收到发票,暂估入库,借库存商品贷应付账款暂估现在发票已经到手了,我该怎么做分录好,请问老师
答: 你好,原采购分录做红字冲回就可以,然后再按发票金额写蓝字
发票不是代开的钱已经报销了已经做了入库借,库存商品。贷,应付账款这会支付款项了,怎么做分录??
答: 借:应付账款 贷:银行存款/库存现金
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
郭老师,上个月就安采购单来做,借库存商品,贷应付账款这个发票这个月开过来了,怎么做分录
答: 同学您好 上个月按照采购单做了暂估后续发票来了的处理为: 1.冲销上月暂估凭证 借:库存商品 负数 贷: 应付账款-暂估 负数 2.按发票做入库凭证 借: 库存商品 进项税额(如有) 贷:应付账款-货款 应付账款可以下设暂估,货款明细科目区分不同场景。
三月抵扣的发票进货数量比较少,三月份销售的数量比进货还要大,如果要暂估入库是不是这样子做分录:借:库存商品贷:应付账款-暂估价
老师:公司进了一批货物,销货方开来两张发票,其中一张金额多开了,把别家进货的款开给我们了,但这个发票已入账且做账。做的是,借:库存商品,贷:应付账款。现在要红字冲回一笔款项,现在怎么做分录?
做暂估入库分录,借:库存商品,贷应付账款-暂估:然后借:发出商品,贷库存商品,下个月收到发票的时候冲减暂估入库这个分录,发出商品这个分录不需要冲减吗?


笑笑老师 解答
2017-07-10 22:53