老师多缴纳的增值税和附加税,申请退税分录怎么做 问
一般纳税人的话,借银行存款 贷应交税费,未交增值税 应交税费,附加税 答
老师好,我公司在湖南,是建筑企业,在广东异地经营。 问
同学,你好 异地预缴,是缴纳税款给异地税务局的 答
老师,他是7月投入使用,16年不应该是这就6个月吗? 问
如果他是无形资产,使用当月开始计提摊销,那么是摊6个月。固定就是折旧5个月。 怎么看都不会存在7个月的情 况。。您说一下,这是什么资产。 答
老师,请问帮客户做售后客服咨询的公司,需要交印花 问
你好,不属于技术咨询不需要交印花税 答
您好老师我想问一下工会经费计税基础包括年终奖 问
你好, 年终奖应计入工会经费的计提基数 答
收到货物,一批未收到发票,暂估入库,借库存商品贷应付账款暂估现在发票已经到手了,我该怎么做分录好,请问老师
答: 你好,原采购分录做红字冲回就可以,然后再按发票金额写蓝字
发票不是代开的钱已经报销了已经做了入库借,库存商品。贷,应付账款这会支付款项了,怎么做分录??
答: 借:应付账款 贷:银行存款/库存现金
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师:公司进了一批货物,销货方开来两张发票,其中一张金额多开了,把别家进货的款开给我们了,但这个发票已入账且做账。做的是,借:库存商品,贷:应付账款。现在要红字冲回一笔款项,现在怎么做分录?
答: 借;应付账款 贷;库存商品
老师您好,请问下暂估入库某公司的商品,借,:库存商品 贷:应付账款A公司,过了几天,给A公司付款但A公司的发票未开,怎么做分录呢?
三月抵扣的发票进货数量比较少,三月份销售的数量比进货还要大,如果要暂估入库是不是这样子做分录:借:库存商品贷:应付账款-暂估价
做暂估入库分录,借:库存商品,贷应付账款-暂估:然后借:发出商品,贷库存商品,下个月收到发票的时候冲减暂估入库这个分录,发出商品这个分录不需要冲减吗?
做暂估入库分录,借:库存商品,贷应付账款-暂估:然后借:发出商品,贷库存商品,下个月收到发票的时候冲减暂估入库这个分录,发出商品这个分录不需要冲减吗?
笑笑老师 解答
2017-07-10 22:53